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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6035 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); 2,99 14,95
2.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; 0,98 1,96
6.00 PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; Finalidade: NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1,73 10,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; PANO DE PRATO BRANCO (ALVEJADO) COM BARRA - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 CM; Finalidade: NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 27,29
03/07/2017 Conforme DANFE Nº 1/000020248; 27,29
24/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6035/2017 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 27,29
TOTAL 27,29 27,29 27,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.