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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6047 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: FES - APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades 7,15 71,50
2.00 Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros 61,00 122,00
2.00 Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros 80,67 161,34
2000.00 Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA HOSPITALAR. 0,19 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 Agulha 40x12 com rosca caixa c/100 unidades Bobinas papel grau cirúrgico 15 mm x 100 metros Bobinas papel grau cirúrgico 20 mm x 100 metros Seringa descartável 1 ml com rosca e agulha, p/aplicação insulina Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA HOSPITALAR. 738,84
21/07/2017 liq parte emp. cfe nota fiscal n. 000.040.170 616,84
24/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liq parte emp. cfe nota fiscal n. 000.040.170 616,84
29/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000041964; 122,00
13/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 122,00
TOTAL 738,84 738,84 738,84
SALDO A PAGAR 0,00