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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7106 Data de lançamento: 28/07/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades do Gabinete Municipal 16,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2017 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Aquisição de mercadoria para suprir necessidades do Gabinete Municipal 64,00
05/09/2017 Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001819; 16,00
25/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001819; 16,00
05/10/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001858; 16,00
13/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001858; 16,00
13/11/2017 lIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001902; 16,00
06/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA lIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001902; 16,00
22/01/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001976; 16,00
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2017 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 16,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.