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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7269 Data de lançamento: 02/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Fralda descartável infantil tamanho EG, formato anatômico, com elástico nas pernas, material manta absorção tecido hipoalergênico, cobertura ext. impermeável, com fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, com flocos gel que mantenha umidade longe da pelé, uso algodão não desfaça quando molhado e abas antivazamento, pacote com no mínimo 32 unidades Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 15,45 139,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2017 Fralda descartável infantil tamanho EG, formato anatômico, com elástico nas pernas, material manta absorção tecido hipoalergênico, cobertura ext. impermeável, com fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, com flocos gel que mantenha umidade longe da pelé, uso algodão não desfaça quando molhado e abas antivazamento, pacote com no mínimo 32 unidades Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 139,05
14/08/2017 Liquida Conforme Nota Fiscal Nº 000/000003466; 139,05
15/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2017 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - 8465 139,05
TOTAL 139,05 139,05 139,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.