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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8150 Data de lançamento: 28/08/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,88 176,00
200.00 Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,90 180,00
100.00 Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,84 84,00
100.00 Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: Suprir necessidades da farmácia hospitalar 0,75 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2017 Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Finalidade: Suprir necessidades da farmácia hospitalar 515,00
15/09/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1534; 515,00
16/10/2017 estorno de liquidação -515,00
16/10/2017 estorno para troca de dotação orçamentaria -515,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00