Município de O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8939 Data de lançamento: 25/09/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 DEXAMETASONA 2MG/ML 0,44 176,00
50.00 LACTULOSE 120M 5,55 277,50
50.00 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 3,42 171,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2017 DEXAMETASONA 2MG/ML LACTULOSE 120M SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 624,50
11/10/2017 Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042158; 277,50
09/11/2017 liquida parte emp.Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042666; 171,00
13/11/2017 lIQUIDA SALDO EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042807; 176,00
21/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 171,00
21/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 176,00
22/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000042158; 277,50
TOTAL 624,50 624,50 624,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.