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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9054 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: FES - FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido 0,02 54,00
2000.00 Espironolactona 25mg Comprimido 0,13 260,00
2000.00 Furosemida 40mg – Comprimido 0,02 48,00
300.00 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - FRASCO -SOLUÇÃO ORAL - CONTROLE ESPECIAL 1,50 450,00
150.00 MICONAZOL,NITRATO 2% -- CREME VAGINAL 4,76 714,00
100.00 BROMETO, IPRATRÓPIO 0,25MG - GOTAS Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica OBS;emp. subst. o de n. 6716 datado de 24.07.2017 para troca de dotação orçamentaria 0,63 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 Acido Acetilsalicilico 100mg – Comprimido Espironolactona 25mg Comprimido Furosemida 40mg – Comprimido CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - FRASCO -SOLUÇÃO ORAL - CONTROLE ESPECIAL MICONAZOL,NITRATO 2% -- CREME VAGINAL BROMETO, IPRATRÓPIO 0,25MG - GOTAS Finalidade: Para suprir necessidades dos pacientes da farmácia básica OBS;emp. subst. o de n. 6716 datado de 24.07.2017 para troca de dotação orçamentaria 1.589,00
27/09/2017 liquida emp. subst. o de n. 6716 Conforme Nota Fiscal Nº 1/0911300; 1/0917564; 1.589,00
28/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9054/2017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 10156 1.589,00
TOTAL 1.589,00 1.589,00 1.589,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.