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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9469 Data de lançamento: 11/10/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ENFERMEIRA RT. SALA DOS MÉDICOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. CONFORME OFICIO DO DIRETOR EM ANEXO. 80,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2017 CARTUCHO HP Laserjet M1132 MFP e P1102 HP CE285A = Compatível Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ENFERMEIRA RT. SALA DOS MÉDICOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. CONFORME OFICIO DO DIRETOR EM ANEXO. 320,00
06/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001928; 320,00
23/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9469/2017 J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME - 12803 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.