| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 10201 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes p/consulta e exames na Santa Casa de Misericórdia no veic. IYO 4710 no dia 14.11.2018 | 135,59 | 135,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes p/consulta e exames na Santa Casa de Misericórdia no veic. IYO 4710 no dia 14.11.2018 | 135,59 | ||
| 20/11/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes p/consulta e exames na Santa Casa de Misericórdia no veic. IYO 4710 no dia 14.11.2018 | 135,59 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10201/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 135,59 | ||
| TOTAL | 135,59 | 135,59 | 135,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||