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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10259 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB - PSF/NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 19/11/2018. 135,59 135,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 19/11/2018. 135,59
20/11/2018 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 19/11/2018. 135,59
22/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10259/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 135,59
TOTAL 135,59 135,59 135,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.