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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10419 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB - PSF/NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM, HCAA, IOF E HOSPITAL DE AGUDO, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723 NO DIA 26/11/2018. 67,80 67,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM, HCAA, IOF E HOSPITAL DE AGUDO, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723 NO DIA 26/11/2018. 67,80
30/11/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA, FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM, HCAA, IOF E HOSPITAL DE AGUDO, CONDUZINDO O VEÍCULO IPU 7723 NO DIA 26/11/2018. 67,80
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10419/2018 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 67,80
TOTAL 67,80 67,80 67,80
SALDO A PAGAR 0,00