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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10699 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SÁUDE, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 29/11/2018. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SÁUDE, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 29/11/2018. 150,00
28/11/2018 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO AUDITÓRIO DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SÁUDE, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 29/11/2018. 150,00
28/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10699/2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 150,00
07/12/2018 ref devolução empenho nº 10699/2018 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 -50,00
07/12/2018 ref devolução empenho nº 10699/2018 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 -50,00
07/12/2018 ref devolução empenho nº 10699/2018 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 -50,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.