Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1071 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CARTUCHO HP Laserjet P1005 HP 435A = Recarga
Finalidade: Para suprir necessidades da Secretária de Administração |
46,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
CARTUCHO HP Laserjet P1005 HP 435A = Recarga
Finalidade: Para suprir necessidades da Secretária de Administração |
184,00 |
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22/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/583; |
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184,00 |
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06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2018
MEGA JETT COMERCIAL LTDA - EPP - 9188 |
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184,00 |
TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.