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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10745 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PALHETAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 58,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 PALHETAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IPU - 7723. 58,00
07/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0075; 58,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10745/2018 GIOVANI SFREDDO - ME - 523 58,00
TOTAL 58,00 58,00 58,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.