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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10751 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONDUZINDO O VEÍCULO IOH 9405 NO DIA 28/11/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM, MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO NO SETOR. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONDUZINDO O VEÍCULO IOH 9405 NO DIA 28/11/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM, MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO NO SETOR. 30,00
29/11/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONDUZINDO O VEÍCULO IOH 9405 NO DIA 28/11/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM, MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO NO SETOR. 30,00
30/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10751/2018 MARIO DOS SANTOS - 8134 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.