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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1098 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-2167 internet 220,19 220,19
1.00 lig. telef. 3257-2108 efetuadas na central 433,73 433,73
1.00 lig. telef. 3257-2199 efetuadas no telecentro municipal. 254,88 254,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 lig. telef. 3257-2167 internet lig. telef. 3257-2108 efetuadas na central lig. telef. 3257-2199 efetuadas no telecentro municipal. 908,80
09/02/2018 lig. telef. 3257-2167 internet lig. telef. 3257-2108 efetuadas na central lig. telef. 3257-2199 efetuadas no telecentro municipal. 908,80
15/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 908,80
TOTAL 908,80 908,80 908,80
SALDO A PAGAR 0,00