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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10989 Data de lançamento: 04/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRURGIAS DE ADALBERTO BACHINSK E FÁTIMA MARIA ALMEIDA COM OFTALMOLOGISTA DO IOF NO DIA 04 A 05/12/2018. 271,20 271,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2018 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRURGIAS DE ADALBERTO BACHINSK E FÁTIMA MARIA ALMEIDA COM OFTALMOLOGISTA DO IOF NO DIA 04 A 05/12/2018. 271,20
07/12/2018 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRURGIAS DE ADALBERTO BACHINSK E FÁTIMA MARIA ALMEIDA COM OFTALMOLOGISTA DO IOF NO DIA 04 A 05/12/2018. 271,20
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10989/2018 MIRELA JUST EGGRES - 3308 271,20
TOTAL 271,20 271,20 271,20
SALDO A PAGAR 0,00