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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1102 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz 98,20 98,20
1.00 Lig. telef. 3257-2332 efetuadas na EM Ayres Cecconi 143,37 143,37
1.00 lig. telef. EM Coqueiros 454,37 454,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 lig. telef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-2332 efetuadas na EM Ayres Cecconi lig. telef. EM Coqueiros 695,94
09/02/2018 lig. telef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz Lig. telef. 3257-2332 efetuadas na EM Ayres Cecconi lig. telef. EM Coqueiros 695,94
15/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 695,94
TOTAL 695,94 695,94 695,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.