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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 11059 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3257-1502 ESCOLA COQUEIROS 354,77 354,77
1.00 3257-2882 EMEI CRISTO EDUCADOR 199,36 199,36
1.00 3257-2332 ESCOLA DR AYRES 143,03 143,03
1.00 3257-2334 ESCOLA EDUARDO LUTZ - DEZEMBRO/2018 82,17 82,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3257-1502 ESCOLA COQUEIROS 3257-2882 EMEI CRISTO EDUCADOR 3257-2332 ESCOLA DR AYRES 3257-2334 ESCOLA EDUARDO LUTZ - DEZEMBRO/2018 779,33
12/12/2018 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3257-1502 ESCOLA COQUEIROS 3257-2882 EMEI CRISTO EDUCADOR 3257-2332 ESCOLA DR AYRES 3257-2334 ESCOLA EDUARDO LUTZ - DEZEMBRO/2018 779,33
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11059/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 779,33
TOTAL 779,33 779,33 779,33
SALDO A PAGAR 0,00