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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 11071 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS BUSCAR A PACIENTE MARIA ORSELIA COM ALTA DO HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO ITO 6330 NO DIA 07/12/2018. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS BUSCAR A PACIENTE MARIA ORSELIA COM ALTA DO HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO ITO 6330 NO DIA 07/12/2018. 30,00
12/12/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS BUSCAR A PACIENTE MARIA ORSELIA COM ALTA DO HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO ITO 6330 NO DIA 07/12/2018. 30,00
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11071/2018 CLEIVAN ERD - 13397 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.