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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11112 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A URUGUAIANA/RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE CARIDADE, CONDUZINDO O VEÍCULO ISA 7372 NO DIA 10/12/2018. 67,80 67,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A URUGUAIANA/RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE CARIDADE, CONDUZINDO O VEÍCULO ISA 7372 NO DIA 10/12/2018. 67,80
18/12/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A URUGUAIANA/RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE CARIDADE, CONDUZINDO O VEÍCULO ISA 7372 NO DIA 10/12/2018. 67,80
19/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11112/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 67,80
TOTAL 67,80 67,80 67,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.