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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11144 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HCAA E HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO MLD 5630 NO DIA 12/12/2018. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HCAA E HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO MLD 5630 NO DIA 12/12/2018. 60,00
12/12/2018 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HCAA E HUSM, CONDUZINDO O VEÍCULO MLD 5630 NO DIA 12/12/2018. 60,00
12/12/2018 liquidação indevida. -30,00
12/12/2018 Estorno por falta de comprovação de nota fiscal de alimentação. -30,00
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11144/2018 ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.