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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11232 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 diária para viagem a P.Alegre participar de reunião ampliada da CEPICS de 2018 no dia 19.12.2018 135,60 135,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 1/2 diária para viagem a P.Alegre participar de reunião ampliada da CEPICS de 2018 no dia 19.12.2018 135,60
18/12/2018 1/2 diária para viagem a P.Alegre participar de reunião ampliada da CEPICS de 2018 no dia 19.12.2018 135,60
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11232/2018 JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 135,60
TOTAL 135,60 135,60 135,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.