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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11235 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A sTA mARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HCAA E HUSM NO VEIC. IWG 8337NO DIA 17.12.2018 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A sTA mARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HCAA E HUSM NO VEIC. IWG 8337NO DIA 17.12.2018 30,00
26/12/2018 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A sTA mARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS NO HCAA E HUSM NO VEIC. IWG 8337NO DIA 17.12.2018 30,00
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11235/2018 GUILHERME EBLING FLORES - 13385 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.