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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 350 ML (TIPO BOM AR); 6,25 62,50
15.00 LENÇOS UMEDECIDOS, SEM ÁLCOOL, SEM CORANTES, APROVADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 UNIDADES; 10,90 163,50
20.00 PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 16 ROLOS; 14,50 290,00
10.00 PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; 10,90 109,00
20.00 Vassoura cerdas de nylon, 40cm, cabo de madeira plastificado de 1,20m 9,90 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 350 ML (TIPO BOM AR); LENÇOS UMEDECIDOS, SEM ÁLCOOL, SEM CORANTES, APROVADO DERMATOLOGICAMENTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 UNIDADES; PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 16 ROLOS; PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; Vassoura cerdas de nylon, 40cm, cabo de madeira plastificado de 1,20m 823,00
23/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5975; 1/5976; 823,00
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 823,00
TOTAL 823,00 823,00 823,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.