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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 11437 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB Vigilancia Epidemiologica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diária para viagem a Julio de Castilhos levar funcionárias p/capacitação no centro cultural Alvaro Pinto, no veic. IVJ 5505 no dia 19.12.2018 67,80 67,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 1/4 de diária para viagem a Julio de Castilhos levar funcionárias p/capacitação no centro cultural Alvaro Pinto, no veic. IVJ 5505 no dia 19.12.2018 67,80
21/12/2018 1/4 de diária para viagem a Julio de Castilhos levar funcionárias p/capacitação no centro cultural Alvaro Pinto, no veic. IVJ 5505 no dia 19.12.2018 67,80
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11437/2018 ANDERSON BRUM FELIX - 8791 67,80
TOTAL 67,80 67,80 67,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.