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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11476 Data de lançamento: 20/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCAR MANGAS HIDRAULICAS 220,00 220,00
2.00 TIRAR E COLOCAR E CONSERTO DE EMBREAGEM MICRO IRJ 6130 350,00 700,00
1.00 CONSERTO DO GARFO DE EMBREAGEM E VARAO DA EMBREAGEM MICRO IRJ 6130 Finalidade: TROCA DE MANGA HIDRAULICA , TIRAR E COLOCAR E CONSERTO DA EMBREAGEM , CONSERTO DO GARFO DA EMBREAGEM E VARAO EMBREAGEM ONIBUS IRJ 6130 E IKS 5855 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2018 TROCAR MANGAS HIDRAULICAS TIRAR E COLOCAR E CONSERTO DE EMBREAGEM MICRO IRJ 6130 CONSERTO DO GARFO DE EMBREAGEM E VARAO DA EMBREAGEM MICRO IRJ 6130 Finalidade: TROCA DE MANGA HIDRAULICA , TIRAR E COLOCAR E CONSERTO DA EMBREAGEM , CONSERTO DO GARFO DA EMBREAGEM E VARAO EMBREAGEM ONIBUS IRJ 6130 E IKS 5855 1.150,00
26/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/20180087; 1.150,00
26/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850558 PAGTO. REF. EMPENHO 11476/2018 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00