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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11570 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes p/c onsulta e exames no Hosp. de Clinicas no veic. IYO 4710 no dia 26.12.2018 135,60 135,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes p/c onsulta e exames no Hosp. de Clinicas no veic. IYO 4710 no dia 26.12.2018 135,60
22/01/2019 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar pacientes p/c onsulta e exames no Hosp. de Clinicas no veic. IYO 4710 no dia 26.12.2018 135,60
24/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 135,60
TOTAL 135,60 135,60 135,60
SALDO A PAGAR 0,00