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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1185 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO DE EMBREAGEM COMPLETA PARA O ONIBUS W8 IRJ 6130 Finalidade: Conjunto de embreagem completa para o veiculo Volare W8 IRJ 6130 TRANSPORTE ESCOLAR. 882,00 882,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 CONJUNTO DE EMBREAGEM COMPLETA PARA O ONIBUS W8 IRJ 6130 Finalidade: Conjunto de embreagem completa para o veiculo Volare W8 IRJ 6130 TRANSPORTE ESCOLAR. 882,00
15/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000159064; 882,00
21/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2018 ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123 882,00
TOTAL 882,00 882,00 882,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.