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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1306 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido 0,02 52,50
100.00 Nistatina 25.000UI/g - 60g - Creme Vaginal – Bisnaga- com aplicador 3,30 330,00
3000.00 Omeprazol 20mg – Cápsulas 0,05 141,00
1500.00 Varfarina Sódica 5mg Capsula 0,11 171,00
1500.00 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL 0,55 823,50
2000.00 CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG-COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL 0,18 360,00
1750.00 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDO 0,06 99,75
50.00 TIMOL, MALEATO 0,5% -- COLÍRIO 1,90 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 Anlodipino, Besilato. 5mg – Comprimido Nistatina 25.000UI/g - 60g - Creme Vaginal – Bisnaga- com aplicador Omeprazol 20mg – Cápsulas Varfarina Sódica 5mg Capsula AMOXICILINA 500 MG + CLAVULONATO 125 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG-COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDO TIMOL, MALEATO 0,5% -- COLÍRIO 2.072,75
05/03/2018 Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/152552; 778,25
19/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 000/152552; 778,25
18/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/160537; liquida parte empenho 349,18
18/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/160537; liquida parte empenho 349,18
16/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/165494; 121,07
06/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/165494; 121,07
28/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA -824,25
TOTAL 1.248,50 1.248,50 1.248,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.