| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADEMIR GUASSO ANIBALE |
| Número do empenho: | 137 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 diária para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR , no veic. IRO 1166 nos dias 15 a 19.01.2018 | 250,84 | 250,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 1 diária para viagens a Sta Maria levar residuos sólidos urbanos p/CRVR , no veic. IRO 1166 nos dias 15 a 19.01.2018 | 250,84 | ||
| 26/01/2018 | estorno por erro de digitação | -250,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||