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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CONJUNTO DE EMBREAGEM 400,00 400,00
1.00 MÃO DE OBRA PRA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR. 50,00 50,00
3.00 MAO DE OBRA PARA TROCA DE CRUZETAS DE CARDA 80,00 240,00
1.00 MAO DE OBRA PARA REVISÃO DAS 4 RODAS 200,00 200,00
1.00 MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE FIOS ARREBENTADOS 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CONJUNTO DE EMBREAGEM MÃO DE OBRA PRA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR. MAO DE OBRA PARA TROCA DE CRUZETAS DE CARDA MAO DE OBRA PARA REVISÃO DAS 4 RODAS MAO DE OBRA PARA CONCERTO DE FIOS ARREBENTADOS 1.140,00
27/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/201800072; 1.140,00
01/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850546 PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 1.140,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.