Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018 |
6.684,00 |
|
|
| 08/02/2018 |
contrib. ao mes de janeiro 2018 |
|
615,00 |
|
| 09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
contrib. ao mes de janeiro 2018 |
|
|
615,00 |
| 09/03/2018 |
liquida mensalidade dos serviços de assessoria ,mes fev. 2018 |
|
615,00 |
|
| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida mensalidade dos serviços de assessoria ,mes fev. 2018 |
|
|
615,00 |
| 10/04/2018 |
Liquida mensalidade do mes de março de 2018 |
|
615,00 |
|
| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida mensalidade do mes de março de 2018 |
|
|
615,00 |
| 10/05/2018 |
serviços de assessorias para prefeitura, REF ABRIL 2018
|
|
615,00 |
|
| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
serviços de assessorias para prefeitura, REF ABRIL 2018
|
|
|
615,00 |
| 08/06/2018 |
liquida mes maio 2018 |
|
615,00 |
|
| 08/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida mes maio 2018 |
|
|
615,00 |
| 09/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D/20180710; |
|
615,00 |
|
| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº D/20180710; |
|
|
615,00 |
| 10/08/2018 |
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
615,00 |
|
| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
|
615,00 |
| 10/09/2018 |
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
615,00 |
|
| 10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
615,00 |
| 10/10/2018 |
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
615,00 |
|
| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
|
615,00 |
| 08/11/2018 |
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
615,00 |
|
| 09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
|
615,00 |
| 17/12/2018 |
serviços de assessorias para prefeitura,jan. a Dez. 2018
|
|
534,00 |
|
| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2018
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM - 6093 |
|
|
534,00 |
| TOTAL |
6.684,00 |
6.684,00 |
6.684,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |