Município de O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1792 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mão de obra para treoca de pastilhas de freio 60,00 60,00
1.00 mao de obra para troca de manga do radiador 75,00 75,00
2.00 mao de obra para troca de cruzetas de carda 80,00 160,00
1.00 mao de obra para revisao de rodas traseiras 100,00 100,00
1.00 mao de obra para desencravar pinça de freio dianteiro 50,00 50,00
1.00 mao de obra para troca de borrachas suspenção traseira 200,00 200,00
2.00 mao de obra para troca de buchas das molas traseiras . 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 Mão de obra para treoca de pastilhas de freio mao de obra para troca de manga do radiador mao de obra para troca de cruzetas de carda mao de obra para revisao de rodas traseiras mao de obra para desencravar pinça de freio dianteiro mao de obra para troca de borrachas suspenção traseira mao de obra para troca de buchas das molas traseiras . 885,00
05/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/201800073; 885,00
09/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2018 CARLOS LEANDRO C. DUTRA - ME - 6516 885,00
TOTAL 885,00 885,00 885,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.