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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1822 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-1313 157,99 157,99
1.00 lig. telef. 3257-1314 efetuadas no centro administrativo municipal 299,36 299,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 lig. telef. 3257-1313 lig. telef. 3257-1314 efetuadas no centro administrativo municipal 457,35
28/02/2018 lig. telef. 3257-1313 lig. telef. 3257-1314 efetuadas no centro administrativo municipal 457,35
02/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 457,35
TOTAL 457,35 457,35 457,35
SALDO A PAGAR 0,00