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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 1825 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz 85,75 85,75
1.00 lig. telef. 3257-2332 efetuadas na EM Ayres CEcconi 120,80 120,80
1.00 lig. telef. 3257-1502 efetuadas na EM Coqueiros 281,18 281,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 lig. telef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz lig. telef. 3257-2332 efetuadas na EM Ayres CEcconi lig. telef. 3257-1502 efetuadas na EM Coqueiros 487,73
28/02/2018 lig. telef. 3257-2334 efetuadas na EM Eduardo Lutz lig. telef. 3257-2332 efetuadas na EM Ayres CEcconi lig. telef. 3257-1502 efetuadas na EM Coqueiros 487,73
02/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 487,73
TOTAL 487,73 487,73 487,73
SALDO A PAGAR 0,00