Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1884 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lig. telef. 3257-1393 efetuadas no gabinete do prefeito |
2,83 |
2,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
lig. telef. 3257-1393 efetuadas no gabinete do prefeito |
2,83 |
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05/03/2018 |
lig. telef. 3257-1393 efetuadas no gabinete do prefeito
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2,83 |
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05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1884/2018
TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 |
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2,83 |
TOTAL |
2,83 |
2,83 |
2,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.