| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1938 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEICULO ITO 6330 DIA 03.03.2018 -SABADO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEICULO ITO 6330 DIA 03.03.2018 -SABADO | 150,00 | ||
| 05/03/2018 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE NO VEICULO ITO 6330 DIA 03.03.2018 -SABADO cfe NFC6e 14456 | 150,00 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1938/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||