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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades da Secretaria de Educação . 16,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir as necessidades da Secretaria de Educação . 64,00
12/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002070; liquida parte empenho 32,00
21/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002070; liquida parte empenho 32,00
28/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002091; 16,00
17/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/00002121; 16,00
17/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002091; 16,00
17/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 16,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.