| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
| Número do empenho: | 2235 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar médica para exame da Universidade UFCSPA e paciente p/consulta no Hospital de Clinicas no veic.ITO 6330 no dia 17.03.2018 | 125,42 | 125,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar médica para exame da Universidade UFCSPA e paciente p/consulta no Hospital de Clinicas no veic.ITO 6330 no dia 17.03.2018 | 125,42 | ||
| 21/03/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar médica para exame da Universidade UFCSPA e paciente p/consulta no Hospital de Clinicas no veic.ITO 6330 no dia 17.03.2018 | 125,42 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2018 JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 | 125,42 | ||
| TOTAL | 125,42 | 125,42 | 125,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||