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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2718 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Básica da Estratégia de Saúde da Família - Recursos Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 Diária para viagem a Porto Alegre levar paciente p/exames e consultas na Santa Casa de Misericórdia no veic. ITO 6330 no dia 27.03.2018 125,42 125,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 1/2 Diária para viagem a Porto Alegre levar paciente p/exames e consultas na Santa Casa de Misericórdia no veic. ITO 6330 no dia 27.03.2018 125,42
29/03/2018 1/2 Diária para viagem a Porto Alegre levar paciente p/exames e consultas na Santa Casa de Misericórdia no veic. ITO 6330 no dia 27.03.2018 125,42
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2018 JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 125,42
TOTAL 125,42 125,42 125,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.