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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2739 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FMAS-IGD

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-2892 efetuadas na sec. assist, social, março 2018 405,82 405,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 lig. telef. 3257-2892 efetuadas na sec. assist, social, março 2018 405,82
27/03/2018 lig. telef. 3257-2892 efetuadas na sec. assist, social, março 2018 405,82
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 405,82
TOTAL 405,82 405,82 405,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.