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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2743 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-1313 213,40 213,40
1.00 lig. telef. 3257-1314 231,86 231,86
1.00 lig. telef. 3257-2199 266,14 266,14
1.00 lig. telef. 3257-2167 222,20 222,20
1.00 lig. telef. 3257-2108 efetuatuadas no centro administrativo municipal.março 2018 440,83 440,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 lig. telef. 3257-1313 lig. telef. 3257-1314 lig. telef. 3257-2199 lig. telef. 3257-2167 lig. telef. 3257-2108 efetuatuadas no centro administrativo municipal.março 2018 1.374,43
27/03/2018 lig. telef. 3257-1313 lig. telef. 3257-1314 lig. telef. 3257-2199 lig. telef. 3257-2167 lig. telef. 3257-2108 efetuatuadas no centro administrativo municipal.março 2018 1.374,43
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 1.374,43
TOTAL 1.374,43 1.374,43 1.374,43
SALDO A PAGAR 0,00