| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 2748 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | lig. telef. 3257-1393 efetuadas no Gabinete do Prefeito.março 2018 | 128,01 | 128,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | lig. telef. 3257-1393 efetuadas no Gabinete do Prefeito.março 2018 | 128,01 | ||
| 27/03/2018 | lig. telef. 3257-1393 efetuadas no Gabinete do Prefeito.março 2018 | 128,01 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 128,01 | ||
| TOTAL | 128,01 | 128,01 | 128,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||