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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2749 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257 2168 efetuadas no conselho de saúde.março 2018 103,73 103,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 lig. telef. 3257 2168 efetuadas no conselho de saúde.março 2018 103,73
27/03/2018 lig. telef. 3257 2168 efetuadas no conselho de saúde.março 2018 103,73
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 103,73
TOTAL 103,73 103,73 103,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.