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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2876 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FES - FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2640.00 Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,88 2.323,20
780.00 Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,90 702,00
1650.00 Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,84 1.386,00
1080.00 Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 0,75 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 Fraldas adulta tamanho g com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho gg com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho m com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente Fraldas adulta tamanho p com barreira protetora, formato anatômico hipoalergênica gel super absorvente 5.221,20
02/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3211; 5.221,20
24/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2876/2018 JARDIM CONSMÉTICOS LTDA - ME - 12880 5.221,20
TOTAL 5.221,20 5.221,20 5.221,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.