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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3220 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: OXIGENIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir necessidades no Centro Administrativo 16,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: Para suprir necessidades no Centro Administrativo 240,00
26/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002138; liquida parte empenho. 64,00
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002138; liquida parte empenho. 64,00
23/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002174; liquida parte empenho 48,00
25/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002174; liquida parte empenho 48,00
29/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002217; liquida parte empenho 48,00
02/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002217; liquida parte empenho 48,00
29/11/2019 estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício -80,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.