| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA DE BICOS, VALVULAS E FILTROS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA - BRASIL SORRIDENTE - PLACA ISD - 9606. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | LIMPEZA DE BICOS, VALVULAS E FILTROS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA - BRASIL SORRIDENTE - PLACA ISD - 9606. | 1.200,00 | ||
| 23/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800064; | 1.200,00 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2018 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||