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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 356 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA NO IOF DIAS 23 E 24.01.2017 250,84 250,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA NO IOF DIAS 23 E 24.01.2017 250,84
24/01/2018 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA NO IOF DIAS 23 E 24.01.2017 250,84
30/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 356/2018 MIRELA JUST EGGRES - 3308 250,84
TOTAL 250,84 250,84 250,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.