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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 373 Data de lançamento: 25/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
700.00 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML 0,45 315,00
100.00 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA(B6) 50MG/ML-1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - IM 1,37 137,00
20.00 FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1,49 29,80
1000.00 HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML 4,31 4.310,00
200.00 NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML 5,28 1.056,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2018 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML DIMENIDRATO + PIRIDOXINA(B6) 50MG/ML-1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - IM FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML 0,25ML NORIPORUN, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML 5.847,80
08/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/150363; 1.508,00
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 000/150363; 1.508,00
23/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/153769; 4.339,80
18/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2018 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 4.339,80
TOTAL 5.847,80 5.847,80 5.847,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.